之前介绍了在SAP中,使用部门提交已通过职能部门审批的固定资产采购申请,财务部作后续资产卡片创建及进行转资过程。在此,小编会把如何打印收货固定资产采购订单的流程,分享给广大读者朋友。
工具/原料
1
SAP固定资产采购Fixed asset PO print and receipt打印收货流程
2
事务代码ZMMF004A
3
进入打印固定资产采购订单界面
4
事务代码MIGO
5
进入固定资产采购订单收货界面
6
事务代码MIR7
7
进入预制发票界面
方法/步骤
1
在SAP主界面中抬头指令框中输入事务代码ZMMF004A并回车,进入打印固定资产采购订单界面,输入采购组织:根据订单创建部门选择,输入“采购订单号”,再点击图标执行;
2
选中需打印的订单,再点击打印图标;
3
选择打印设备,点击“打印预览”可预览打印的格式或直接点击打印;
4
事务代码MIGO,进入固定资产采购订单收货界面,确认表头单据类型为“A01收货”,凭证类型为“R01采购订单”;输入采购订单号或按 选择采购,按回车;
5
确认收货信息无误后,勾选左下方“项目确定”,然后点击“过账”完成收货;
6
屏幕左下方显示“物料凭证5已过帐”,说明收货成功;
7
事务代码MIR7,进入预制发票界面,在下拉菜单中选择“发票”,输入发票日期,在税额右侧下拉菜单中选择相应税率,在下方“采购订单参考”的下拉菜单中选择“采购订单/计划协议”,并输入采购订单号,如49,按回车,检查无误后,勾选“计算税额”;
8
将余额输入金额处,回车,保存;
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