专用发票当月开错,可以当月作废。过月了不可以直接作废,要先开具红字专票冲红。再开具正确的蓝字专票给对方。如果你觉得有帮助,请投上宝贵的一票,小编感激不尽。
工具/原料
电脑 金税盘
方法/步骤
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1.收到退回的专票,要先在开票软件填写红字发票信息表,然后才能开具红字专票冲减上月的税额。登录开票软件,点击红字发票信息表--红字发票信息表填开
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2.进入页面之后,选择销售方申请,把退回来的专票发票代码和发票号码填写好,点击确定。
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3.核对冲减的金额与退回来的专票金额无误后,点击右上角“打印”,选择“不打印”。
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4.上面的步骤只是填写了红字发票信息表,还要进行上传,税务局才会认证。再次点击红字发票信息表--选择红字发票信息表导出。把未上传的信息表,点击上传。
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5.红字发票信息表显示“审核通过”字样,就说明红字信息表这个阶段的工作完成了。
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6.红字发票信息表上传成功后,再来开具红字专票,冲减上月税额。点击发票填开,选择专用发票填开。
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7.进入开票页面之后,选择上面“红字”-导入网络下载红字发票信息表。选择刚上传的红字信息表。核对金额无误后,点击打印,把红字专用发票打印出来。然后再开具正确的蓝字发票。
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8.最后把开出的红字发票和收到的退票放在一起,便于月末做账。开出的蓝字发票把第二联和第三联交给对方。
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