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SAP资产Assert PO invoice check发票校验流程

一般而言在SAP中,收到供应商送货单发票后,需及时进行发票效验,同样工程类资产采购订单发票需要校验,但存在一定特殊专属性。在此,小编会专门对此,为广大读者详细阐述。
工具/原料
1

SAP资产Assert PO invoice check发票校验流程

2

事务代码MIR4

3

进入“显示发票单据”界面

4

点击“显示凭证”图标

5

点击“显示/更改”图标

6

查询会计凭证明细

方法/步骤
1

在主界面指令框内输入事务代码MIR4,输完回车,进入“显示发票单据”界面,如下输入提供的预制发票号及会计年度;

2

点击“显示凭证”图标,回车,进入如下界面,检查发票内容,如供应商、品名、金额、税额、发票日期和发票编号等字段,是否和实体发票保持一致;

3

审核确认无误,点击“编辑”按钮;

4

点击“显示/更改”图标,进入如下界面;

5

点击“过账”,左下角出现提示信息“发票凭证已过账”;

6

需要查询会计凭证明细,则双击“后继凭证”按钮,进入如下界面;

7

双击“会计凭证”按钮,进入如下“显示凭证:数据条目视图”界面;

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